In Zahlen

Das Sozialwerk St. Georg hält Angebote in den Bereichen Wohnen & Leben, Arbeit & Beschäftigung, Alltag & Freizeit, Begleitung & Orientierung, Bildung & Beratung sowie Pflege & Gesundheit in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens bereit. Diese verteilen sich auf über 150 Angebote

  • in besonderen Wohnformen,
  • im Ambulant Betreuten Wohnen,
  • in Kontaktstellen,
  • in Werk- und Tagesstätten
  • sowie in Inklusionsbetrieben.

Die wichtigsten Kennzahlen

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage hat sich im Geschäftsjahr 2025 weiter positiv entwickelt. Wesentliche Gründe hierfür sind – neben der weiterhin konstanten Nachfrage nach den Angeboten des Sozialwerks St. Georg sowie einer hohen Auslastung der vorhandenen Kapazitäten – insbesondere eine konsequente Ausgabensteuerung und gezielte Investitionen in zukunftssichere Strukturen.

Der Geschäftsverlauf des Konzerns war im Geschäftsjahr insgesamt durch eine stabile Entwicklung der Leistungsangebote geprägt. Hohe Wachstumsraten konnten insbesondere mit den ambulanten Assistenzleistungen der Eingliederungshilfe (11,6 %), der Pflege (18,6 %) sowie der Jugendhilfe (11,5 %) realisiert werden. Die Auslastung der besonderen Wohnformen bewegte sich, unter Berücksichtigung der wegen Baumaßnahmen temporär gesperrten Bereiche, auf einem konstant hohen Niveau. Die Entwicklung wurde insbesondere durch tarifbedingt gestiegene Personalkosten beeinflusst. Gleichzeitig wirkten sich die weiterhin hohe Nachfrage nach Assistenzleistungen, die stabile Belegung und die Vergütungsanpassungen positiv auf die Erlössituation aus.

Der e.V. und die Teilhabe weisen vor Konsolidierung Umsatzerlöse i.H.v. 146,9 Mio. € aus, die Sparte A2B mit den beiden Werkstätten für Menschen mit Behinderung und dem Inklusionsunternehmen georgs.plus 27,5 Mio. €. Sowohl die Sozialwerk St. Georg Care als auch die Kinder & Jugendräume konnten ihre Erlöse erneut erheblich steigern und liegen nun bei 12,1 Mio. € bzw. 11,2 Mio. €.  

An dieser Stelle danken wir unseren Partner:innen – wie etwa der SozialstiftungNRW, der Aktion Mensch oder auch der Stiftung Wohnhilfe, Bonn - herzlich für ihre Unterstützung. Ohne deren Zuwendungen hätten viele Vorhaben nicht realisiert werden können.

Die Investitionen in den verschiedenen Unternehmensbereichen und Tochtergesellschaften beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 5,1 Mio. €. Davon entfielen 1 Mio. € auf Immobilien. Ein Teil davon floss in den Umbau der Steigerhäuser für die Sozialwerk St. Georg Kinder&JugendRäume, die Planungsarbeiten für den Neubau des „Flöz Sonnenschein“ in Gelsenkirchen-Ückendorf – einem Angebot für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf und Pflegebedürftigkeit – sowie in den Umbau des Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück „Unterer Hügel“ in Bad Fredeburg/Schmallenberg und in Baumaßnahmen an den Standorten Uechtingstraße 81 und Magdeburger Straße in Gelsenkirchen, jeweils für Angebote der besonderen Wohnform.

Jahr202520242023
Umsätze in T Euro186.700175.200166.000
Bilanzsumme in T Euro139.130128.200120.700
Investitionen in T Euro5.1008.0004.500
– davon: in Immobilien1.0083.8001.700
Personalkosten in T Euro149.900139.200129.500

Umsatz nach Sparten: Anteile am Gesamtangebot

Weit über die Hälfte des Umsatzes generiert das Sozialwerk noch mit den Assistenzleistungen in den besonderen Wohnformen, gefolgt von den Angeboten für Arbeit & Beschäftigung. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Umsatzanteil, der durch Angebote für das ambulant betreute Wohnen generiert wurde, leicht erhöht. Für die Zukunft wird erwartet, dass sich das Leistungsgeschehen zunehmend auf das ambulant betreute Wohnen verlagern wird. 

Klient:innen

Im Jahr 2025 hat sich die Gesamtzahl der Klient:innen im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht, nämlich um 411 erhöht – auf nun insgesamt 5.504 Menschen mit Assistenzbedarf. Besonders deutlich ist der Zuwachs im Bereich des ambulant betreuten Wohnens: 2.192 Klient:innen leben inzwischen in ambulanten Settings. Das sind 532 mehr als in den besonderen Wohnformen. Damit vergrößert sich der Abstand zwischen diesen beiden Bereichen weiter. Auch in der Pflegesparte setzt sich das Wachstum fort: 64 Menschen mehr als im Vorjahr wurden hier begleitet. Einen Anstieg verzeichnen zudem die Kinder & JugendRäume – erneut wurden mehr Kinder und Jugendliche unterstützt als im Vorjahr.

Jahr2025202420232022
Klient:innen insgesamt 5.5045.0934.9574.664
Besondere Wohnformen (ohne Tagesstruktur)1.6601.6741.7221.711
Ambulant Betreutes Wohnen2.1921.8391.7251.510
Arbeit und Beschäftigung 841846910883
Ambulante Pflege617553434452
Kinder- und Jugendhilfe inkl. KiTa „Kleine Knappen“194181166108
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Mitarbeitende

Die Zahl der Mitarbeitenden ist im Jahr 2025 um 34 gestiegen und liegt nun bei insgesamt 2.700 Beschäftigten. 

Die Personalaufwendungen erhöhten sich um 10,7 Millionen Euro auf insgesamt 149,9 Millionen Euro.

Nach wie vor ist mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden in den besonderen Wohnformen tätig. Besonders erfreulich ist der Zuwachs im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens mit 25 zusätzlichen Mitarbeitenden sowie in der Kinder- und Jugendhilfe, wo 12 Mitarbeitende mehr als im Vorjahr beschäftigt sind. 

Mitarbeitende 2025  
Insgesamt2.700100%*
davon: Vollzeit96036%
davon: Teilzeit1.74064%
davon: Auszubildende und Freiwillige631%

*gerundet

Mitarbeitende nach Sparten 2025 
Besondere Wohnformen 1.433
Ambulant Betreutes Wohnen 365
Arbeit und Beschäftigung352
Ambulante Pflege 222
Kinder- und Jugendhilfe166
Sonstige162
Summe2.700